รหัสโครงการ5137
ปีงบประมาณ2561
ประเภทโครงการโครงการยุทธศาสตร์
พันธกิจพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรคุณธรรมที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานแผนยุทธศาสตร์
ข้อมูลนำเข้า
สรุปโครงการ ปัญหาและข้อเสนอแนะ

รายการ

แผนการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ

1.วันที่ดำเนินการ

 

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นไปตามแผน

2.ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลผลิต (Out put)

1. บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ร้อยละ 90

2. มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 

3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการ

4. ร้อยละของหน่วยงานที่มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานครบตามเกณฑ์

ผลลัพธ์ (Out come)

1. ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด   ร้อย 80 

2. ร้อยละของการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ    ร้อยละ   80

 

ผลผลิต (Out put)

1. บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  (ตอบในกิจกรรมที่ 2 )

2. มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี  (ตอบในกิจกรรมที่ 3 )

3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการ  (ตอบในกิจกรรมที่ 3 )

4. ร้อยละของหน่วยงานที่มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 ดือนแรก ครบตามเกณฑ์ ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ (Out come)

1. ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด ในรอบ 6 เดือนแรก  ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ร้อยละ 18.18 ตัวชี้วัดปฏิบัติการร้อยละ 34.16

2. ร้อยละของการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  ในรอบ 6 เดือนแรก  ร้อยละ  35.64  

 

3.ตอบสนองตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา

สภาการพยาบาลตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารองค์กร

 

 

สกอ. องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน

มีการบริหารงานที่สอดคล้องกับพันธกิจ  มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี  มีแผนจัดสรรงบทุกพันธกิจตามตัวบ่งชี้ที่ 1 ของสภาการพยาบาล

 

มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ตามผลการวิเคราะห์องค์กร พัฒนาสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปี

4.การบูรณาการ

  £ การเรียนการสอน

 

ไม่มี

 

  £ การวิจัย

ไม่มี

 

  £ อื่นๆ

ไม่มี

 

5.การสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

£ มีผลการสำรวจ ………………….......

þ ไม่มี เนื่องจาก เป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการที่ต้องให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม

 

6.กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน

จำนวน 122 คน

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 87 คน คิดเป็นร้อยละ 71.31 เนื่องจากอาจารย์ส่วนหนึ่งติดราชการนิเทศการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา และติดราชการนอกพื้นที่

7.งบประมาณที่ใช้

งบประมาณจากเงินอุดหนุน ถัวจ่ายทุกรายการ รายละเอียดดังนี้

กิจกรรมที่ 1  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และสรุปผลการดำเนินงานรอบครึ่งปี  

วันที่ 29 มีนาคม 2561

1. ค่าอาหารกลางวัน (122 คน x 100 บ.x 1 วัน) เป็นเงิน    12,200 บาท

2. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม (122 คน x 25 บ.x 2 มื้อx 1 วัน) เป็นเงิน  6,100      บาท

3. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เป็นเงิน 3,000 บาท

รวมกิจกรรมที่ 1 เป็นเงิน 21,300 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

งบประมาณจากเงินอุดหนุน ถัวจ่ายทุกรายการ รายละเอียดดังนี้

กิจกรรมที่ 1  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และสรุปผลการดำเนินงานรอบครึ่งปี  

วันที่ 29 มีนาคม 2561

1. ค่าอาหารกลางวัน (87 คน x 100 บ.x 1 วัน) เป็นเงิน 8,700 บาท

2. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม (87 คน x 25 บ.x 2 มื้อx 1 วัน) เป็นเงิน 4,350       บาท

3. ค่าวัสดุและอุปกรณ์  -ไม่ได้ใช้-

รวมกิจกรรมที่ 1 เป็นเงิน 13,050 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน)

ผู้ติดตาม กำกับกุลธิดา กุลประฑีปัญญา
สถานะการดำเนินการขั้นดำเนินการ / กำลังดำเนินกิจกรรม
ปรุบปรุงล่าสุด9-พฤษภาคม-2561 21:43:20
ปรับปรุงโดยจงลักษณ์ ทวีแก้ว
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

กิจกรรม

#ต้องการให้แสดงในปฏิทินชื่อกิจกรรมวันเริ่มตามแผนวันสิ้นสุดตามแผนประเภทงบประมาณจำนวนเงิน(แผน)
1ใช่1.กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และสรุปผลการดำเนินงานรอบครึ่งปี 2018-03-292018-03-29หมวดงบอุดหนุน21300
2ใช่2. กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์องค์กร และสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2018-06-222018-06-22หมวดงบอุดหนุน21300
3ใช่3. การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2018-07-052018-07-06หมวดงบอุดหนุน80000
4ใช่4.กิจกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายไตรมาส(งานประจำ)2017-10-012018-09-30หมวดงบอุดหนุน(ไม่ได้ตั้ง)
5ใช่5. การเตรียมความพร้อมเป็นองค์กรเป็นองค์กรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2017-10-012018-09-30หมวดงบอุดหนุน(ไม่ได้ตั้ง)
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

ตัวบ่งชี้

#ตัวชี้วัดโครงการค่าเป้าหมายหน่วยไตรมาส1ไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4
1S 14. ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดแผนยุทธ์ศาสตร์และแผนปฏิบัติการ80.00ร้อยละ0.0026.170.000.00
2P 30. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี5.00ระดับ0.004.000.000.00
3P 31.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี80.00ร้อยละ0.0035.640.000.00